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单选题

下列做法属于同业拆人内部控制薄弱风险点的是( )。

A.

拆入资金不入大账,违规从事账外经营

B.

拆入资金的对象和期限过于集中,风险集中度高

C.

将拆入资金与拆出资金轧差核算,虚假反映拆入资金业务量

D.

未及时核对同业拆借业务的账务,存在会计数据与统计数据不一致的情况

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